行管后勤
审计科设立于1996年8月。科室现有人员8人,在医院党政领导班子的领导下,严格按照《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《卫生系统内部审计工作规定》等内部审计准则和相关规定,根据医院管理需要,围绕医院中心工作,认真实施审计监督职能,充分发挥内审人员积极性,科学整合审计资源,创新审计思路,有效拓展审计范围,抓制度建设促审计工作全面开展。
近年来,开展了财务收支审计、采购物资设备审计、基建零星修缮工程审计、物价收费标准审计、药房药品盘点审计、工会经费审计、复印收费审计及大型设备检查收费票据审核和各种院领导交办的临时调查审计,为医院的经济建设服务,促进医院经济管理和增收节支。
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